【2022】年度西城街道办事处决算编制说明
2022年度
四川省西昌市西城街道办事处部门决算
目录
公开时间:2023年09月28日
第一部分 部门概况..3
一、基本职能及主要工作..3
二、机构设置..4
第二部分 2022年度部门决算情况说明..4
一、收入支出决算总体情况说明..4
二、收入决算情况说明..5
三、支出决算情况说明..5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..11
八、政府性基金预算支出决算情况说明..13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..13
十、其他重要事项的情况说明..13
第三部分 名词解释..14
第四部分 附件..18
第五部分 附表..26
一、收入支出决算总表..26
二、收入决算表..26
三、支出决算表..26
四、财政拨款收入支出决算总表..26
五、财政拨款支出决算明细表..26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..26
(一)主要职能。
1、宣传、贯彻党的各项路线、方针、政策、决定和国家的法律法规;贯彻执行上级党组织的决议、决定;团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
2、加强街道基层党组织建设,贯彻党要管党、全面从严治党的要求,严格落实基层党建责任制,认真执行区域党建联席会议制度,深入推进“双报到”,加强自身建设和党风廉政建设,加强党员日常管理教育和党员发展工作;以基层服务型党组织建设为统领,统筹推进基层组织建设和“两新”组织党建工作,实现党的组织和工作覆盖,强化党组织的政治功能和服务功能。
3、领导工会、共青团、妇联等群众组织;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等特殊群体的合法权益。
4、负责辖区内卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等与居民生活密切相关的社区公共服务和社会管理服务;组织开展群众文化、社区教育、体育、科普等工作;加强社区服务体系建设,动员和协调辖区内各方力量参与社区治理,优化社区公共服务供给。
5、负责街道办事处财政管理工作,管理街道国有资产和集体资产;发展街道经济,指导和扶持本辖区内发展多种所有制形式经济;引导推进社区服务业发展;营造良好投资环境,抓好招商引资,不断培育市场体系,促进辖区经济发展;培育税源,协助税务机关做好税收征管工作;推动科技创新,为辖区经济组织提供人才、信息、科技等服务。
6、推进基层民主政治建设,扩大基层群众自治范围,完善民主管理制度;指导社区居委会建设,健全居民自治体系;负责指导、培育、管理群众自治组织、志愿者队伍和辖区其他各类社会组织;畅通诉求表达渠道,对涉及社会性、群众性、公益性的社区事务进行协商、评议、监督。
7、负责辖区内民族宗教事务、禁毒防艾、普法教育、民事纠纷调解、网格化服务管理、社会稳定、群众来信来访接待,抓好社区的社会治安综合治理工作;加强社区的精神文明建设,组织引导和支持辖区内的机关、单位、家庭和个人开展各种健康有益的活动;净化社会环境、树文明新风、创文明社区、建文明城市;
8、负责辖区内城市管理工作;负责统筹协调市级职能部门在街道的派驻机构;协调、配合市级部门在辖区内开展的专业管理和行政执法事务;承担法律法规规定的物业管理、食品药品安全等相关工作。
9、负责辖区内安全生产和环境保护工作,制定和执行本辖区安全事故防范和环境保护应急处置预案,加强对辖区内生产经营单位安全生产和环境保护监督检查,配合有关部门依法履行安全生产和环境保护监督管理职责。
10、按照干部管理权限,开展干部的推荐、教育、培育、任免、考核和监督工作。监督市级有关职能部门在街道派驻机构的依法行政,组织开展对辖区内各类专业管理和行政执法工作的群众评议和社会监督。
11、领导辖区内人民武装工作;负责街道民兵、预备役、征兵和战时动员工作,负责执行战备任务和治安勤务;会同有关部门开展拥军优属、国防动员、人民防空和兵役等工作。
12、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)2022年重点工作完成情况。
2022年,西城街道办事处按规范程序开展低保审查申报、大病医疗救助、生活无着人员救助、居家养老服务、住房保障、残疾人康复救助、残疾人扶贫工作;抓党风廉政建设,筑牢廉洁从政堤坝;通过群防群治队伍建设、网格化服务、矛盾纠纷调解机制、吸毒人员的帮教管控工作、健全社会治安形势分析研判、信息报送、预警机制夯实基层治安防控组织;按党建任务清单完成党建工作,把控好大党建支撑发展格局总开关;加大城乡环境综合治理力度,紧抓爱国卫生、健康教育、除“四害”、生态示范街打造工作,为城市管理提供有效保障;做好计划生育服务及流动人口管理工作;强化信访稳定及普法工作;武装工作做好兵役登记及征兵工作;积极开展安全生产、食品安全、环保、统计、防灾减灾、科普宣传、统战、民族工作;做好群团、文体工作及就业与社会保障服务工作,开展社保、医保工作。
西昌市西城街道办事处下属二级单0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
无纳入西昌市西城街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
2022年度收、支总计2,726.19万元。与2021年相比,收、支总计2,747.06万元各减少20.87万元,下降0.80%。主要变动原因是2022年项目较2021年项目有所减少,且单位另行节约,减少支出。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

2022年本年收入合计2,551.66万元,上年结转174.53万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2591.09万元,占62.40%;政府性基金预算财政拨款收入858.66万元,占33.60%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入101.91万元,占4.00%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

2022年本年支出合计2530.74万元,其中:基本支出1,237.72万元,占48.90%;项目支出1,930.02万元,占51.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

2022年财政拨款收、支总计2,449.75万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计2,466.93万元减少17.18万元,下降7.00%。主要变动原因是2022年项目较2021年项目有所减少,且单位另行节约,减少支出。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1591.09万元,占本年支出合计的62.90%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款减少166.29万元,下降9.50%。主要变动原因是2022年项目较2021年项目有所减少,且单位另行节约,减少支出。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,591.09万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,135.59万元,占71.4%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出107.52万元,占6.8%;卫生健康支出129.33万元,占8.1%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出113.25万元,占7.1%;农林水支出27.2万元,占1.7%;交通运输支出0.53万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出72.33万元,占4.5%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出5.34万元,占0.3%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1591.09万元,使用上年结转资金0万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年决算数为767.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2022年决算数为124.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2022年决算数为121.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2022年决算数为5.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。
5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务支出(项):2022年决算数为22.60万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022年决算数为9.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。
7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2022年决算数为0.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。
8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年决算数为35.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年决算数为47.20万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。
10. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):2022年决算数为5.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 2022年支出决算为80.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2022年决算数为4.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。
13. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 2022年支出决算为3.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
14.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项): 2022年支出决算为8.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2022年支出决算为921.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项): 2022年支出决算为8.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年决算数为29.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。
18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022年支出决算为10.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
19. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 2022年支出决算为33.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
20.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2022年支出决算为1.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 2022年支出决算为2.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
22. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 2022年支出决算为40.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
23. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年支出决算为0.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
24. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2022年支出决算为0.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
25. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):2022年支出决算为25.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
26. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2022年支出决算为71.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
27. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2022年支出决算为0.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
28. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):2022年支出决算为82.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
29. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):2022年支出决算为150.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
30. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2022年支出决算为0.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
31. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):2022年支出决算为526.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年支出决算为72.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
33. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项): 2022年支出决算为5.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
34.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):2022年支出决算为19.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):2022年支出决算为25.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
36.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年支出决算为0.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
37.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):2022年支出决算为53.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因无。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,156.73万元,其中:
人员经费1,039.43万元,主要包括:基本工资147.18万元、津贴补贴77.12万元、奖金172.34万元、绩效工资25.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.20万元、职业年金缴费支出0万元、职工基本医疗保险缴费40.33万元、其他社会保障缴费1.17万元、其他工资福利支出274.14万元、住房公积金72.33万元、退休费7.56万元、抚恤金4.32万元、生活补助169.55万元、其他对个人和家庭的补助0.93万元。
日常公用经费117.28万元,主要包括:办公费18.71万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水费0.49万元、电费4.99万元、邮电费4.35万元、物业管理费0.66万元、差旅费17.83万元、维修(护)费0.54万元、租赁费1.44万元、会议费0万元、公务接待费0万元、劳务费9.21万元、工会经费10.51万元、福利费7.14万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他交通费21.24万元、其他商品和服务支出15.95万元、办公设备购置1.52万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.70万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是我单位厉行节约,减少不必要的开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2022年和2021年均未产生因公出境经费。
开支内容包括:无。(团组名称、出访地点、取得成效)
2.公务用车购置及运行维护费支出2.70万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少25.36万元,下降90.4%。主要原因是2021年购买公务用车,所以公务用车购置及运行维护费数据下降较大。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出2.70万元。主要用于日常工作开展。
3.公务接待费支出00万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平,下降0%。主要原因是无。
国内公务接待支出0万元,主要用于无。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待无。
2022年政府性基金预算拨款支出858.66万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
(一)机关运行经费支出情况
2022年,西昌市西城街道办事处机关运行经费支出117.33万元,比2021年增加13.47万元,增加13%。主要原因是我单位2021年项目也有所增加,机关运行经费增加。
(二)政府采购支出情况
2022年,西昌市西城街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,西昌市西城街道办事处共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,我办在年初预算编制阶段,组织对6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2022年绩效目标是提高社会服务能力,促进民生改善,维护平安稳定的辖区环境;提高城乡环境综合整治,以治安防控为重点,抓牢和谐稳定工作。我办按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到帐款、帐帐、帐实相符,为办事处正常运转及日常社会管理服务提供资金保障,基本达到辖区和谐稳定,居民生活幸福的目标。
(一)项目完成情况
本单位在2022年度部门决算中反映“安全生产专项经费”“党建、妇联、大团委关工委等专项经费”“社会管理创新、综治、普法、扫黑除恶、信访维稳等专项经费”“城乡环境治理及环境保护专项经费”“开展新时代文明实践、创建全国文明城市专项经费”“社区公共运行维护费”等6个项目绩效目标实际完成情况。
(1)“开展新时代文明实践、创建全国文明城市专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。该资金是为了保障了辖区各项新时代文明实践及创建全国文明城市活动开展,提高了辖区居民参与主题活动的积极性。提升了辖区卫生的清洁度,为居民打造了一个和谐美丽干净的生活环境,提升居民生活幸福指数。发现的主要问题:辖区部分单位、企业、居民环保意识还有待提高。下一步改进措施:加大辖区内企业、单位新时代文明实践及创建全国文明城市教育宣传力度,定期不定期开展检查,提高辖区单位、企业、居民的自觉性。
(2)“党建、妇联、大团委关工委等专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为9.98万元,完成预算的99.8%。通过项目实施,开展辖区内基层党建工作、开展妇联和共青团工作的宣传、培训、妇联组织的选举及组织“三八”妇女节、“五四”青年节、“七一”活动,通过开展以上工作,提高辖区居民的生活幸福指数、加强凝聚力,提升参与活动的积极性,激发其主观能动性。发现的主要问题:辖区流动党员、团员的管理很难,辖区半数党员因在外务工或年老体弱,不能经常参与组织生活;大部分团员只是将关系转到办事处,此后就不再参与各项活动。下一步改进措施:街道通过组建微信群、QQ群组织流动党员进行网络学习教育;对年老体弱党员进行送学上门;组建西城街道团组织QQ群,积极对转入团员进行管理。
(3)“社会管理创新、综治、普法、扫黑除恶、信访维稳等专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.9万元,执行数为6.64万元,完成预算的96%。通过项目实施,加强了对社区网格的管理,妥善处理群众上访,采取有效措施处理非法上访等信访维稳工作。发现的主要问题:社区网格员的素质有待提高,存在信访人员脱离管控非法上访。下一步改进措施:加强社区网格员的培训力度,加强对信访人员的管控,把不稳定因素控制在我辖区内。
(4)“城乡环境治理及环境保护专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了辖区居民的环保意识,提升了辖区居民的个人素质,改善了人居环境,为居民提供了一个良好的居住环境。发现的主要问题:部分辖区居民个人素质有待进一步提高,居民自觉参与环境整治的意识不强。下一步改进措施:加大宣传力度,采取一些激励机制,门前三包等,调动辖区居民自觉参与环境整治的积极性。
(5) “社区公共运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元,执行数为68.4万元,完成预算的97.7%。通过项目实施,维护了各社区正常运行秩序,有利于各社区公共区域的各项公共开支,有利于打造和谐、稳定、美丽的辖区。存在的主要问题:该项目在环境卫生整治上开支较大,居民的环保意识不强,参与度不高。下一步改进措施:加大宣传力度,充分居民自觉性以及积极性,提高环保意识。
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项目绩效目标完成情况表(2022年度) | |||||||||
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项目名称 |
开展新时代文明实践、创建全国文明城市等专项经费 | ||||||||
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预算单位 |
西昌市西城街道办事处 | ||||||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 | |||||
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其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 | ||||||
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 | |||||||
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保障新时代文明实践、创建全国文明城市工作顺利开展,提升辖区居民的生活幸福指数 |
保障新时代文明实践、创建全国文明城市工作顺利开展,提升辖区居民的生活幸福指数 | ||||||||
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||||
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成新时代文明实践工作 |
4万元 |
4万元 | |||||
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成新时代文明实践工作落实支出 |
≥95% |
≥95% | |||||
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月 | |||||
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项目完成指标 |
成本指标 |
安全创建新时代文明实践工作落实支出 |
6万元 |
6万元 | |||||
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效益指标 |
经济效益 指标 |
提升辖区居民生活幸福指数 |
通过开展创建全国文明城市工作,提升辖区居民生活幸福指数 |
通过开展创建全国文明城市工作,提升辖区居民生活幸福指数 | |||||
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效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
保障西城办事处新时代文明实践工作落实顺利开展。 |
保障西城办事处新时代文明实践工作落实顺利开展。 | |||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对社会的促进作用 |
有利于打造和谐美丽社区,提升居民生活幸福指数。 |
有利于打造和谐美丽社区,提升居民生活幸福指数。 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障西城办事处工作落实顺利开展 |
通过开展创文工作,有利于打造和谐美丽辖区。 |
通过开展创文工作,有利于打造和谐美丽辖区。 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级满意度 |
≧95% |
≧95% | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% | |||||
|
项目绩效目标完成情况表(2022年度) | |||||||||
|
项目名称 |
党建、妇联、大团委关工委等专项经费 | ||||||||
|
预算单位 |
西昌市西城街道办事处 | ||||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 | |||||
|
其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 | ||||||
|
其它资金: |
其它资金: |
||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 | |||||||
|
保障西城办事处党建、妇联、大团委、等工作得到落实。 |
保障西城办事处党建、妇联、大团委、等工作得到落实。 | ||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成党建、妇联、大团委等工作落实支出 |
10万元 |
9.98万元 | |||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
党建、妇联、大团委等工作落实支出 |
≥95% |
≥95% | |||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月 | |||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
党建、妇联、大团委等工作落实支出 |
10万元 |
9.98万元 | |||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
保障了西城办党建、妇联、大团委等工作顺利开展,妇女、儿童的合法权益得到保护。 |
保障了西城办党建、妇联、大团委等工作顺利开展,妇女、儿童的合法权益得到保护。 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障了西城党建、妇联、大团委等工作顺利开展 |
保障了西城党建、妇联、大团委等工作顺利开展 |
保障了西城党建、妇联、大团委等工作顺利开展 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级满意度 |
≧95% |
≧95% | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% | |||||
|
项目绩效目标完成情况表(2022年度) | |||||||||
|
项目名称 |
社会管理创新、综治、普法、扫黑除恶、信访维稳等专项经费 | ||||||||
|
预算单位 |
西昌市西城街道办事处 | ||||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.9万元 |
执行数: |
6.64万元 | |||||
|
其中-财政拨款: |
6.9万元 |
其中-财政拨款: |
6.64万元 | ||||||
|
其它资金: |
其它资金: |
||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 | |||||||
|
保障西城街道办事处信访、禁毒等维稳工作落实。 |
保障西城街道办事处信访、禁毒等维稳工作落实。 | ||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等工作落实其他支出 |
6.9万元 |
6.64万元 | |||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等工作落实完成情况 |
≥95% |
≥95% | |||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月 | |||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等工作落实其他支出 |
6.9万元 |
6.64万元 | |||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进辖区的和和谐稳定 |
促进辖区的和和谐稳定 |
促进辖区的和和谐稳定 | |||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
保障西城街道办事处社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等维稳工作落实。 |
保障西城街道办事处社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等维稳工作落实。 | |||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
对生态的促进作用 |
社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等工作的顺利开展 |
社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等工作的顺利开展 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障西城街道办事处信访、禁毒等维稳工作落实 |
信访、禁毒等维稳工作得到落实,维护社会稳定和村民的健康成长。 |
信访、禁毒等维稳工作得到落实,维护社会稳定和村民的健康成长。 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级满意度 |
≧95% |
≧95% | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% | |||||
|
项目绩效目标完成情况表(2022年度) | |||||||||
|
项目名称 |
城乡环境治理及环境保护专项经费 | ||||||||
|
预算单位 |
西昌市西城街道办事处 | ||||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 | |||||
|
其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 | ||||||
|
其它资金: |
其它资金: |
||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 | |||||||
|
保障西城街道办事处辖区环境卫生整治、垃圾清运、文明城市创建宣传等工作落实。 |
保障西城街道办事处辖区环境卫生整治、垃圾清运、文明城市创建宣传等工作落实。 | ||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成城乡环境综合卫生整治、垃圾清运、文明劝导等工作落实劳务费、广告宣传费支出 |
6万元 |
6万元 | |||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成环境卫生整治、文明城市创建工作其他支出 |
4万元 |
4万元 | |||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
环境卫生整治、文明城市创建工作落实完成情况率 |
≥95% |
≥95% | |||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月 | |||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
完成城乡环境综合卫生整治、垃圾清运、文明劝导等工作落实劳务费、广告宣传费支出 |
6万元 |
6万元 | |||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
完成环境卫生整治、文明城市创建工作其他支出 |
4万元 |
4万元 | |||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
保障西城辖区环境卫生整治、垃圾清运、文明城市创建宣传等工作落实 |
保障西城辖区环境卫生整治、垃圾清运、文明城市创建宣传等工作落实 | |||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
对生态的促进作用 |
辖区环境保持干净、畅通、有序 |
辖区环境保持干净、畅通、有序 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障西城辖区环境卫生整治、文明城市创建宣传等工作落实 |
保障西城辖区环境卫生整治、文明城市创建宣传等工作落实,改善了居民的居住环境。 |
保障西城辖区环境卫生整治、文明城市创建宣传等工作落实,改善了居民的居住环境。 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级满意度 |
≧95% |
≧95% | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% | |||||
|
项目支出绩效目标完成情况表(2022年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
社区公共运行维护费 |
||||||||
|
预算单位 |
西昌市西城街道办事处 |
||||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
70万元 |
执行数: |
68.4万元 |
|||||
|
其中-财政拨款: |
70万元 |
其中-财政拨款: |
68.4万元 |
||||||
|
其它资金: |
其它资金: |
||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
|
保障西城街道办事处各辖区公共区域的各项支出 |
保障西城街道办事处各辖区公共区域的各项支出 |
||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
社区公共运行维护费支出 |
70万元 |
68.4万元 |
|||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成西昌市关工委专项支出工作落实完成情况率 |
≧95% |
≧95% |
|||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月 |
|||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
完成社区公共运行支出 |
68.4万元 |
68.4万元 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
有利于辖区的稳定、和谐、美丽 |
有利于辖区的稳定、和谐、美丽 |
|||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
对生态的促进作用 |
各社区公共区域的各项支出得到落实 |
各社区公共区域的各项支出得到落实 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
保障西城街道办事处社区公共运行的正常秩序 |
保障西城街道办事处社区公共运行的正常秩序 |
保障西城街道办事处社区公共运行的正常秩序 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级满意度 |
≧95% |
≧95% |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
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(二)部门绩效评价结果
本单位自行组织对“安全生产专项经费”“党建、妇联、大团委关工委等专项经费”“社会管理创新、综治、普法、扫黑除恶、信访维稳等专项经费”“城乡环境治理及环境保护专项经费”“开展新时代文明实践、创建全国文明城市专项经费”“社区公共运行维护费”等项目,开展了绩效评价,《安全生产专项经费项目2022年绩效评价报告》、《党建、妇联、大团委关工委等专项经费项目2022年绩效评价报告》、《社会管理创新、综治、普法、扫黑除恶、信访维稳等专项经费项目2022年绩效评价报告》、《城乡环境治理及环境保护专项经费项目2022年绩效评价报告》、《社区公共运行维护费2022年绩效评价报告》见附件。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位的项目支出。
11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。
12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年西城街道办事处部门整体绩效评价报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成。
内设机构有党政综合办公室、经济发展服务办公室(财政所、安全生产监督管理办、社会事务办公室、社会治理和禁毒防艾卫生计生办公室(综治工作中心)、城市管理和环境保护办公室。
(二)机构职能和人员概况。
1、强化基层党组织建设职能。加强基层党组织建设,贯彻党要管党、全面从严治党的要求,严格落实基层党建责任制,加强自身建设和党风廉政建设。
2、强化社会管理职能。加强安全生产和环境保护等社会管理职责,贯彻落实有关安全生产和环境保护的法律法规和相关政策,负责组织开展安全生产和环境保护宣传教育工作;开展安全生产和环境保护监督、检查、发现、上报工作,配合做好执法工作;配合做好食品安全监管相关工作。
3、强化经济发展服务职能。加强发展街道经济职责,强化财政管理;指导和扶持本辖区内发展多种所有制形式经济,营造良好投资环境,抓好招商引资,不断培育市场体系,促进辖区经济发展。
4、强化街道治理职能。增加城市管理职责,负责协调、配合市级部门在辖区内开展的专业管理和行政执法事务;负责组织实施辖区城市转型发展工作;配合有关部门做好房屋征收及搬迁、棚户区和危旧房改造、基础设施建设等工作;组织开展辖区内市政设施检查及小型(即建设资金 20 万元以下)市政设施建设、维护工作;牵头辖区城乡环境综合治理;负责组织协调有关部门对辖区内市场市容秩序的监管。
(三)年度主要工作任务。
2022年,西城街道办事处按规范程序开展低保审查申报、大病医疗救助、生活无着人员救助、居家养老服务、住房保障、残疾人康复救助、残疾人扶贫工作;抓党风廉政建设,筑牢廉洁从政堤坝;通过群防群治队伍建设、网格化服务、矛盾纠纷调解机制、吸毒人员的帮教管控工作、健全社会治安形势分析研判、信息报送、预警机制夯实基层治安防控组织;按党建任务清单完成党建工作,把控好大党建支撑发展格局总开关;加大城乡环境综合治理力度,紧抓爱国卫生、健康教育、除“四害”、生态示范街打造工作,为城市管理提供有效保障;做好计划生育服务及流动人口管理工作;强化信访稳定及普法工作;武装工作做好兵役登记及征兵工作;积极开展安全生产、食品安全、环保、统计、防灾减灾、科普宣传、统战、民族工作;做好群团、文体工作及就业与社会保障服务工作,开展社保、医保工作。
(四)人员概况
西昌市西城街道办事处行政编制25个、事业编制12人、2022年末在职在岗职工37人。
二、部门资金收支情况
(一)部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年度收、支总计2726.19万元。与2021年相比,收、支总计2747.06各减少20.87万元,下降0.80%。主要变动原因是2022年项目较2021年项目有所减少,且单位另行节约,减少支出。
2.部门总体支出情况
2022年本年支出合计2530.74万元,其中:基本支出1237.72万元,占48.90%;项目支出1930.02万元,占51.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
3.部门总体结转结余情况
我部门今年无结转结余资金
(二)部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年财政拨款收、支总计2591.09万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计减少17.18万元,下降0.7%。主要变动原因是2022年项目较2021年项目有所减少,且单位另行节约,减少支出。
2.部门财政拨款支出情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1591.09万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款减少166.29万元,下降9.5%。主要变动原因是2022年项目较2021年项目有所减少,且单位另行节约,减少支出。
2022年一般公共预算财政拨款支出1591.09万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,135.59万元,占71.4%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出107.52万元,占6.8%;卫生健康支出129.33万元,占8.1%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出113.25万元,占7.1%;农林水支出27.2万元,占1.7%;交通运输支出0.53万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出72.33万元,占4.5%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出5.34万元,占0.3%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
3.部门财政拨款结转结余情况
我部门今年无财政拨款结转结余资金。
二、部门整体绩效分析
(一)部门预算项目绩效管理。
按财政2022年部门预算编报的有关要求,我办严格按照2022年部门预算编制政策口径,按时按要求完成了预算编报工作。
2022年2022年财政拨款收、支总计2591.09万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计减少17.18万元,下降0.7%。
(二)结果应用情况。
我办严格将绩效评价结果贯穿项目始终。包括部门自评、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查,做好资金的使用效率管理工作,充分发挥各项资金的使用效益,保障各项工作按时高质量完成。
三、自评质量
我办部门整体预算绩效评价质量比去年较好,指标值有所细化,具体化,绩效评价结果落实完成率达到98%。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
按照预算绩效管理要求,本部门对2022年整体支出开展绩效自评,自评得分97分。
00001.
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策(25分) |
目标任务(15分) |
相关性(5分) |
5 |
|
明确性(5分) |
5 | ||
|
合理性(5分) |
5 | ||
|
预算编制(10分) |
测算依据(5分) |
5 | |
|
目标管理(5分) |
5 | ||
|
综合管理(30分) |
专项资金分配时限(2分) |
省级财力专项预算分配时限(1分) |
1 |
|
中央专款分配合规率(1分) |
1 | ||
|
中期评估(2分) |
执行中期评估(2分) |
2 | |
|
绩效监控(5分) |
预算执行进度监控(2分) |
2 | |
|
绩效目标动态监控(3分) |
2 | ||
|
非税收入执收情况(2分) |
非税收入征收情况(1分) |
1 | |
|
非税收入上缴情况(1分) |
1 | ||
|
资产管理(6分) |
资产管理信息化情况(2分) |
2 | |
|
行政事业单位资产报告情况(2分) |
2 | ||
|
资产管理与预算管理相结合(2分) |
2 | ||
|
内控制度管理(2分) |
内部控制度健全完整(2分) |
2 | |
|
信息公开(6分) |
预算公开(2分) |
2 | |
|
决算公开(2分) |
2 | ||
|
绩效信息公开(2分) |
2 | ||
|
绩效评价(5分) |
绩效评价开展(2分) |
2 | |
|
评价结果应用(3分) |
3 | ||
|
部门绩效情况(45分) |
履职成效(20分) |
部门特性指标 |
20 |
|
可持续发展能力(15分) |
重点改革(重点工作)完成情况(5分) |
5 | |
|
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) |
4 | ||
|
人才培养(5分) |
5 | ||
|
满意度(10分) |
协作部门满意度(3分) |
2 | |
|
管理对象满意度(3分) |
3 | ||
|
社会公众满意度(4分) |
4 |
(二)存在问题。
①进一步加强单位固定资产管理,及时处置报废资产。②进一步强化预算申报、预算执行和绩效评价管理,绩效目标按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则科学合理编制。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。③财务人员专业素质能力有待提高。
(三)改进建议。
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。